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政协阿坝州委员会办公室2024年部门预算汇总
来源:阿坝州政协   作者:   点击数:1786   日期:2024-02-01   字体:【

政协阿坝州委员会办公室

2024年部门预算汇总

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知(阿委办发[200182号)文件规定,人民政协的主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

(二)2024年重点工作

2024年,是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是深入实施十四五规划的攻坚之年,也是新中国和人民政协成立75周年。州政协工作的指导思想和总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在州委的坚强领导下,深入贯彻落实党的二十大、省州第十二次党代会及省委州委十二届历次全会精神,全面落实中央、省委、州委关于加强和改进新时代市县政协工作的部署要求,坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,扎实做好思想引导、力量汇聚、议政建言、服务大局各项工作,不断提升政协工作在现代化阿坝建设中的贡献率。

二、部门预算单位构成

机构情况:中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员内设机构六委两室,即办公室、研究室、提案委、民宗社法委、农业农村经济委、教科卫体委、文化文史学习委、人资环旅委。2019年增设了阿坝州政协委员服务中心,属政协阿坝州委员会办公室管理的正科级公益一类事业科室。

人员情况:政协机关总编制56,其中:行政编制36人(厅级领导编制单列),行政工勤编制20人,事业编制6人,在职人数76人(其中厅级领导14人)。

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况:按照综合预算的原则,政协阿坝州委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协阿坝州委员会办公室2024年一般公共预算拨款收入3841.38万元,主要原因:人员增加,人员支出和公用经费增加。

(二)支出预算情况

政协阿坝州委员会办公室2024年一般公共预算支

3841.38万元,均为财政拨款。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算3887.68万元,2023年财政拨款收支总预算减少46.30万元。

收入:一般公共预算收入3887.68万元;

支出:一般公共预算支出3887.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款3887.68万元,比2023年预算数减少46.30万元,主要原因:收入包括:人员减少,退休3人,人员支出和公用经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3275.02万元,占84.24%;社会保障和就业支出328.08万元,占8.44%;医疗卫生与计划生育支出123.37万元,占3.17%;住房保障支出161.22万元,占4.15%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201类)政协事务(02款)行政运行(01项目)预算数为2899.12万元,主要用于 :工资、社会保障缴费等保障及单位基本运转支出。

2.一般公共服务(201类)政协事务(02款)一般行政管理事务(02项目)预算数为XX万元,主要用于:...

3.一般公共服务(201类)政协事务(02款)政协会议(04项目)预算数为180万元,主要用于 : 政协全会1次,常委会4次,全州政协主席会12次,召开全州政协主席学习会1次,全州政协新闻宣传暨反映社情民意信息工作会2次,全州政协秘书长暨办公室主任工作会1次,提案工作培训会等政协会议支出。

4.一般公共服务(201类)政协事务(02款)委员视察(05项目)预算数为20万元,主要用于 :政协委员开展各类视察工作支出。

5.一般公共服务(201类)政协事务(02款)参政议政(06项目)预算数为100万元,主要用于 :政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

6.社会保障的就业支出(208类)行政单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项目)预算数为218.72万元,主要用于 :需缴纳的基本养老保险单位承担部分。

7.社会保障的就业支出(208类)行政单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项目)预算数为109.36万元,主要用于 : 需缴纳的职业年金单位承担部分。

8.医疗和计划生育支出(210类)行政单位医疗(11款)行政单位医疗(01项目)预算数为91.38万元,主要用于 :需缴纳的基本医疗保险缴费单位承担部分。

9.医疗和计划生育支出(210类)行政单位医疗(11款) 事业单位医疗(02项目)预算数为5.16万元,主要用于 :需缴纳的事业医疗保险缴费单位承担部分。

10.医疗和计划生育支出(210类)行政单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项目)预算数为25.53万元,主要用于 :公务医疗补助缴费。

11.医疗和计划生育支出(210类)行政单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项目)预算数为1.30万元,主要用于事业医疗补助缴费。

12.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项目)预算数为161.21万元,主要用于 :需缴纳的住房公积金单位承担部分。

13.一般公共服务(201类)政协事务(02款)事业运行(50项目)预算数为75.90万元,主要用于 :州政协办公室委员服务中心事业人员工资及公用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2911.07万元,其中:人员经费2266.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费644.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

2024三公经费财政拨款预算数335.69万元,其中:因公出国(境)经费XX万元,公务接待费10.89万元,公务用车购置及运行维护费324.80万元。

(一)2024年因公出国(境)经费XX万元。

(二)2024年公务接待经费10.89万元。较2023年预算经费增加1.09万元,增长11.12%,主要原因:增加人员。

(三)2024年公务用车购置及运行维护费324.8万元。较2023年预算经费增加87.60万元,增长36.93%,主要原因:增加人员14

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算拨款安排的支出XX万元。较2023年预算经费增加/减少XX万元,增长XX%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年部门(单位)安排政府采购预算39.50万元,主要用于办公设备购置等,比2023年预算减少20.70万元,减少34.39%

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,我单位固定资产3910.57万元,单位公务用车18辆。

(四)绩效目标设置情况

2024年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款976.61万元。

十、名称解释

一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

州政协机关预算公开报表(汇总).xlsx


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